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目录
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算部门构成
三、部门预算情况说明
四、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分
一、 单位职能职责及机构设置情况
1)单位职能职责:
我站的主要职能职责1)、负责建设工程定额疑难问题的解释解答及一次性估价表的审批;2)、负责工程竣工结算备案及监管;3)、负责建设工程造价计价活动和工程造价咨询单位及工程造价专业人员的执(从)业行为的监管;4)、负责建设工程材料设备及其他工程造价要素的价格信息以及工程造价指标指数的调查、测算、编制和发布;5)、负责施工合同造价纠纷的调解,对有异议的 高投标限价(招标控制价)、合理价、标底组织审查;6)、负责工程造价咨询企业资质和工程造价人员执(从)业资格管理;7)、负责建设工程招标控制价( 高投标限价)备案;8)、负责政府投资房屋建筑和市政基础设施项目设计概算审查
2)单位机构设置:
根据《娄底市人民政府办公室关于印发娄底市住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(娄政办发[2010]50号)的规定我站为正科级全额拨款事业单位,定编6人,其中:站长1名,副站长2名。设2个科室,综合科和业务科,我站现有在岗职工6人,退休职工3人。本单位无二级机构。
3)部门预算单位构成
我站只有本级预算,没有其他二级预算单位,因此,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
二、2020年部门预算公开表格(见附件)
三、2020年部门预算情况说明:
2020年部门预算编报范围包括本事业单位。收入包括公共预算收入;支出包括本事业单位基本运行的经费。
(一)关于 2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。
我部门2020年收入预算数104.2万元,其中:经费拨款104.2万元。收入总计104.2万元。支出预算数104.2万元. 比2019年预算增加3.74万元,增加3.7%。重要原因是人员工资福利费支出增加。
(二)关于 2020年一般公共预算当年拨款情况说明。
2020年一般公共预算拨款104.2万元,其中经费拨款104.2万元,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
(三)关于2020 年一般公共预算基本支出情况说明。
2020年一般公共预算基本支出104.2万元系保障本单位机构正常运转、完成工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:工资福利支出81.82万元,商品和服务支出7.53万元,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
(四)关于 2020 年“三公”经费预算情况说明。
2020年“三公”经费预算总计5.57万元(其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.12万元,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
(五)关于2020年政府性基金预算支出情况 的说明。
我部门2020年没有使用政府性基金预算拨款介绍的支出。
(六)关于 2020 年收支预算情况的总体说明。
2020年收入预算数104.2万元,其中一般公共预算拨款104.2万元.2020年支出预算数系城乡社区支出104.2万元,比2019年预算增加3.74万元,增加3.7%。重要原因是人员工资福利费支出增加。
(七)关于财政部 2020 年收入预算情况说明。
2020年收入预算数104.2万元,其中一般公共预算拨款104.2万元。比2019年预算增加3.74万元,增加3.7%。重要原因是人员工资福利费支出增加。
(八)关于 2020年支出预算情况说明。
2020年支出预算数104.2万元系城乡社区支出, 比2019年增加3.74万元,增加的主要原因是工资福利费支出增加。
(九)其他重要事项的情况说明
1、运行经费
2020年本级运行经费当年一般公共预算拨款104.2万元,比2019年预算增加3.74万元,增加3.7%。重要原因是人员工资福利费支出增加。
2、政府采购情况
2020年我站无政府采购预算介绍。
3、国有资产占用使用情况说明:截至2019年12月31日,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
4、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标.
5、一般性支出情况。
2020年一般性支出预算共计104.2万元,比2019年增加3.74万元,增加的主要原因是工资福利费支出增加。
四、名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(五)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款介绍的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是单位维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)人员经费:主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(七)公用经费:主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
第二部分
部门预算公开的表格情况
(1)2020年财政拨款收支总表
(2)2020 年一般公共预算支出表
(3)2020 年一般公共预算基本支出 (4)2020年“三公”经费预算情况说明 (5)2020 年政府性基金预算支出表 (6)2020 年部门收支总表 (7)2020 年部门收入总表 (8)2020 年部门支出总表附件:2020年部门预算公开参考模板
娄底市建设工程造价管理站
2020.2.10
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