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目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表
十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(1)负责全市市场监管系统网络安全和正常运行的维护保障,各类应用软件的研制、开发、推广、应用与维护管理,电子档案的建设、管理以及各类信息的服务;
(2)负责市级商品交易电子数据检验鉴定的区域性综合实验室的建设,对全市网络商品交易市场主体进行集中建档、智能搜索和网络商品交易定向监测;
(3)负责全市广告监测多媒体系统的建设、维护和培训,并对全市电视、广播、报纸等主要媒体发布的广告内容进行监测;
(4)负责受理全市涉及消费者合法权益的投诉举报,以及相关数据信息的分送、统计、分析,提供工商行政法律法规的咨询服务;
(5)承担领导交办的其他工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括南通市市场监管局网络受理中心。本部门无下属单位。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市市场监管局网络受理中心。
三、2021年部门主要工作任务及目标
一、完善工作制度,进一步做好信息化保障工作。
在主动做好系统运维、数据共享,配合做好信息规划、网络安全等工作的基础上,完善各项保障工作制度,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
二、提高工作效能,进一步完善监测工作机制。
在完成各项监测工作任务的基础上,继续探索符合新时代市场监管监测工作机制,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
三、提升社会影响力,进一步发挥消协公益职能。
一是完善组织建设。注重拓宽消费纠纷的共治渠道,按照省消保委、市局介绍,做好市消保委筹建(市消协换届选举)工作,依据各部门新职能,整理事单位,搭建全方位的消费维权体系;二是强化宣传引导。开展好3.15系列活动,召开3.15消费维权新闻发布会,解读年主题、通报维权工作、展示维权成果,利用各种渠道开展消费维权宣传活动,引导绿色、科学消费观;三是履行社会监督。开展以消费者关注领域为重点的体验式调查,拟对娱乐场所消费者人身财产安全、商品房装修、快递服务、游学服务以及银行业服务等领域进行消费调查及消费者满意度评价,形成发现、解决、规范消费问题的社会监督闭环;四是加强业务培训。以案例研讨、法律培训等手段对消协系统的工作人员开展业务培训,抓好自身素质的提高,同时组织1-2次50家入驻全省消费维权和解平台企业维权人员的培训,提高企业和解的能力水平。
四、加强服务企业能力,助力地方经济高质量发展。
一是民协党委组织好学习教育活动。按照“真学、真懂、真信、真用”的要求,着力抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神的学习贯彻落实。开展好主题教育活动,按照中央和省、市委的部署,结合实际,扎实开展好主题教育,引导全体党员悟初心、守初心、践初心;二是发挥民协的桥梁纽带作用。做好民协换届选举工作,深入了解私营企业、个体工商户的发展情况及当前遇到的困难,帮助私营企业、个体工商户应对困难、解决问题,为党和政府制定支持私营企业、个体工商户发展政策提供依据;三是夯实民关工工作基础。指导各企业关工组织建立民企关工志愿者队伍,切实开展志愿者服务活动,以民营经济关工委和基金分会为平台,积极开展助困、助学、助残活动,引导更多的民营企业、志愿者关注社会奉献爱心。
第二部分 南通市市场监管局网络受理中心2021年度部门预算表
公开01表
收支总表
部门/单位:南通市市场监管局网络受理中心
单位:万元
收 入
支 出
项 目
预算数
项 目
预算数
一、一般公共预算拨款收入
452.03
一、一般公共服务支出
345.12
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、事业单位经营收入
六、科学技术支出
七、上级补助收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入
八、社会保障和就业支出
九、其他收入
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
106.91
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
本年收入合计
452.03
本年支出合计
452.03
上年结转结余
年终结转结余
收入总计
452.03
支出总计
452.03
公开02表
收入总表
部门/单位:南通市市场监管局网络受理中心
单位:万元
部门(单位)代码
部门(单位)名称
合计
本年收入
上年结转结余
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
小计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
财政专户管理资金
单位资金
合计
452.03
452.03
452.03
051002
市市场监管局网络受理中心
452.03
452.03
452.03
公开03表
支出总表
部门/单位:南通市市场监管局网络受理中心
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
合 计
452.03
359.03
93.00
201
一般公共服务支出
345.12
252.12
93.00
20138
市场监督管理事务
345.12
252.12
93.00
2013850
事业运行
252.12
252.12
2013899
其他市场监督管理事务
93.00
93.00
221
住房保障支出
106.91
106.91
22102
住房改革支出
106.91
106.91
2210201
住房公积金
42.25
42.25
2210202
提租补贴
64.66
64.66
公开04表
财政拨款收支总表
部门/单位:南通市市场监管局网络受理中心
单位:万元
收 入
支 出
项目
预算数
项目
预算数
一、本年收入
452.03
一、本年支出
452.03
(一)一般公共预算拨款
452.03
(一)一般公共服务支出
345.12
(二)政府性基金预算拨款
(二)外交支出
(三)国有资本经营预算拨款
(三)国防支出
二、上年结转
(四)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款
(五)教育支出
(二)政府性基金预算拨款
(六)科学技术支出
(三)国有资本经营预算拨款
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出
(九)社会保险基金支出
(十)卫生健康支出
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探工业信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)自然资源海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
106.91
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)灾害防治及应急管理支出
(二十四)预备费
(二十五)其他支出
二、年终结转结余
收 入 总 计
452.03
支 出 总 计
452.03
公开05表
财政拨款支出表(功能科目)
部门/单位:南通市市场监管局网络受理中心
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
合 计
452.03
359.03
324.83
34.20
93.00
201
一般公共服务支出
345.12
252.12
217.92
34.20
93.00
20138
市场监督管理事务
345.12
252.12
217.92
34.20
93.00
2013850
事业运行
252.12
252.12
217.92
34.20
2013899
其他市场监督管理事务
93.00
93.00
221
住房保障支出
106.91
106.91
106.91
22102
住房改革支出
106.91
106.91
106.91
2210201
住房公积金
42.25
42.25
42.25
2210202
提租补贴
64.66
64.66
64.66
公开06表
财政拨款基本支出表(经济科目)
部门/单位:南通市市场监管局网络受理中心
单位:万元
部门预算支出经济分类科目
本年财政拨款基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合 计
359.03
324.83
34.20
301
工资福利支出
307.32
307.32
30101
基本工资
51.79
51.79
30102
津贴补贴
104.72
104.72
30107
绩效工资
23.75
23.75
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
19.34
19.34
30109
职业年金缴费
9.67
9.67
30110
职工基本医疗保险缴费
10.88
10.88
30111
公务员医疗补助缴费
6.05
6.05
30112
其他社会保障缴费
2.63
2.63
30113
住房公积金
42.25
42.25
30199
其他工资福利支出
36.24
36.24
302
商品和服务支出
34.20
34.20
30201
办公费
11.75
11.75
30202
印刷费
30203
咨询费
30207
邮电费
1.02
1.02
30211
差旅费
1.50
1.50
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
0.80
0.80
30216
培训费
1.50
1.50
30217
公务接待费
0.20
0.20
30218
专用材料费
2.28
2.28
30226
劳务费
1.00
1.00
30227
委托业务费
30228
工会经费
3.54
3.54
30229
福利费
5.85
5.85
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
4.76
4.76
303
对个人和家庭的补助
17.51
17.51
30301
离休费
30302
退休费
13.30
13.30
30303
退职(役)费
30305
生活补助
30308
助学金
30309
奖励金
0.01
0.01
30399
其他对个人和家庭的补助支出
4.20
4.20
公开07表
一般公共预算支出表
部门/单位:南通市市场监管局网络受理中心
单位:万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
小计
人员经费
公用经费
合 计
452.03
359.03
324.83
34.20
93.00
201
一般公共服务支出
345.12
252.12
217.92
34.20
93.00
20138
市场监督管理事务
345.12
252.12
217.92
34.20
93.00
2013850
事业运行
252.12
252.12
217.92
34.20
2013899
其他市场监督管理事务
93.00
93.00
221
住房保障支出
106.91
106.91
106.91
22102
住房改革支出
106.91
106.91
106.91
2210201
住房公积金
42.25
42.25
42.25
2210202
提租补贴
64.66
64.66
64.66
公开08表
一般公共预算基本支出表
部门/单位:南通市市场监管局网络受理中心
单位:万元
部门预算支出经济分类科目
本年一般公共预算基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合 计
359.03
324.83
34.20
301
工资福利支出
307.32
307.32
30101
基本工资
51.79
51.79
30102
津贴补贴
104.72
104.72
30107
绩效工资
23.75
23.75
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
19.34
19.34
30109
职业年金缴费
9.67
9.67
30110
职工基本医疗保险缴费
10.88
10.88
30111
公务员医疗补助缴费
6.05
6.05
30112
其他社会保障缴费
2.63
2.63
30113
住房公积金
42.25
42.25
30199
其他工资福利支出
36.24
36.24
302
商品和服务支出
34.20
34.20
30201
办公费
11.75
11.75
30202
印刷费
30203
咨询费
30207
邮电费
1.02
1.02
30211
差旅费
1.50
1.50
30213
维修(护)费
30214
租赁费
30215
会议费
0.80
0.80
30216
培训费
1.50
1.50
30217
公务接待费
0.20
0.20
30218
专用材料费
2.28
2.28
30226
劳务费
1.00
1.00
30227
委托业务费
30228
工会经费
3.54
3.54
30229
福利费
5.85
5.85
30239
其他交通费用
30299
其他商品和服务支出
4.76
4.76
303
对个人和家庭的补助
17.51
17.51
30301
离休费
30302
退休费
13.30
13.30
30303
退职(役)费
30305
生活补助
30308
助学金
30309
奖励金
0.01
0.01
30399
其他对个人和家庭的补助支出
4.20
4.20
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门/单位:南通市市场监管局网络受理中心
单位:万元
“三公”经费合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
0.20
0.20
2.32
4.00
公开10表
政府性基金预算支出表
部门/单位:南通市市场监管局网络受理中心
单位:万元
科目编码
科目名称
本年政府性基金预算支出
合计
基本支出
项目支出
合 计
本年度无相关预算收支。
公开11表
一般公共预算机关运行经费支出表
部门/单位:南通市市场监管局网络受理中心
单位:万元
科目编码
科目名称
机关运行经费支出
合计
本年度无相关预算收支。
注:“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算介绍的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开12表
政府采购支出表
部门/单位:南通市市场监管局网络受理中心
单位:万元
采购品目大类
专项名称
经济科目
采购品目名称
采购组织形式
资金来源
总计
一般公共
预算资金
政府性基金
其他资金
上年结转和结余资金
合计
货物A
工程B
服务C
本年度无相关预算收支。
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市市场监管局网络受理中心2021年度收入、支出预算总计452.03万元,与上年相比收、支预算总计各增加36.81万元,增长8.87%。其中:
(一)收入预算总计452.03万元。包括:
1.本年收入合计452.03万元。
(1)一般公共预算拨款收入452.03万元,与上年相比增加36.81万元,增长8.87%。主要原因是在职人员正常增资、在职人员住房补贴和公积金基数增加、退休人员增加一次性慰问金、劳务派遣人员经费增加、退休人员住房补贴增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(二)支出预算总计452.03万元。包括:
1.本年支出合计452.03万元。
(1)一般公共服务(类)支出345.12万元,主要用于人员经费和项目经费。与上年相比增加21.2万元,增长6.54%。主要原因是在职人员正常增资、劳务派遣人员经费增加、退休人员增加一次性慰问金。
(2)住房保障(类)支出106.91万元,主要用于缴纳提租补贴和公积金。与上年相比增加15.61万元,增长17.1%。主要原因是在职人员住房补贴和住房公积金基数增加、退休人员住房补贴增加。
2.年终结转结余为0万元,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
二、收入预算情况说明
南通市市场监管局网络受理中心2021年收入预算合计452.03万元,包括本年收入452.03万元,上年结转结余0万元。其中:
本年一般公共预算收入452.03万元,占100.0%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0.0%;
本年事业收入0万元,占0.0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;
本年上级补助收入0万元,占0.0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;
本年其他收入0万元,占0.0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%。
三、支出预算情况说明
南通市市场监管局网络受理中心2021年支出预算合计452.03万元,其中:
基本支出359.03万元,占79.43%;
项目支出93万元,占20.57%;
事业单位经营支出0万元,占0.0%;
上缴上级支出0万元,占0.0%;
对附属单位补助支出0万元,占0.0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市市场监管局网络受理中心2021年度财政拨款收、支总预算452.03万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加36.81万元,增长8.87%。主要原因是在职人员正常增资、在职人员住房补贴和住房公积金基数增加、劳务派遣人员经费增加、退休人员住房补贴增加、退休人员增加一次性慰问金。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市市场监管局网络受理中心2021年财政拨款预算支出452.03万元,占本年支出合计的,与上年相比增加36.81万元,增长8.87%。主要原因是在职人员正常增资、在职人员住房补贴和公积金基数增加、劳务派遣人员经费增加、退休人员住房补贴增加、退休人员增加一次性慰问金。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.市场监督管理事务(款)事业运行(项)支出252.12万元,与上年相比增加21.2万元,增长9.18%。主要原因是在职人员正常增资、劳务派遣人员经费增加、退休人员增加一次性慰问金。
2.市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)支出93万元,与上年预算数相同。
(二)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出42.25万元,与上年相比增加6.73万元,增长18.95%。主要原因是在职人员增加住房公积金基数。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出64.66万元,与上年相比增加8.88万元,增长15.92%。主要原因是在职人员增加住房补贴基数、退休人员增加住房补贴。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市市场监管局网络受理中心2021年度财政拨款基本支出预算359.03万元,其中:
(一)人员经费324.83万元。主要包括:基本工资51.79万元、津贴补贴104.72万元、绩效工资23.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.34万元、职业年金缴费9.67万元、职工基本医疗保险缴费10.88万元、公务员医疗补助缴费6.05万元、其他社会保障缴费2.63万元、住房公积金42.25万元、其他工资福利支出36.24万元、退休费13.3万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出4.2万元。
(二)公用经费34.2万元。主要包括:办公费11.75万元、邮电费1.02万元、差旅费1.5万元、会议费0.8万元、培训费1.5万元、公务接待费0.2万元、专用材料费2.28万元、劳务费1万元、工会经费3.54万元、福利费5.85万元、其他商品和服务支出4.76万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市市场监管局网络受理中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算452.03万元,与上年相比增加36.81万元,增长8.87%。主要原因是在职人员正常增资、在职人员住房补贴和住房公积金基数增加、劳务派遣人员经费增加、退休人员住房补贴增加、退休人员增加一次性慰问金。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市市场监管局网络受理中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算359.03万元,其中:
(一)人员经费324.83万元。主要包括:基本工资51.79万元、津贴补贴104.72万元、绩效工资23.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.34万元、职业年金缴费9.67万元、职工基本医疗保险缴费10.88万元、公务员医疗补助缴费6.05万元、其他社会保障缴费2.63万元、住房公积金42.25万元、其他工资福利支出36.24万元、退休费13.3万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出4.2万元。
(二)公用经费34.2万元。主要包括:办公费11.75万元、邮电费1.02万元、差旅费1.5万元、会议费0.8万元、培训费1.5万元、公务接待费0.2万元、专用材料费2.28万元、劳务费1万元、工会经费3.54万元、福利费5.85万元、其他商品和服务支出4.76万元。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市市场监管局网络受理中心2021年度一般公共预算拨款介绍的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务接待费支出0.2万元,占“三公”经费的100.0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0.2万元,比上年预算减少0.32万元,主要原因是执行八项规定、减少接待费过紧日子。
南通市市场监管局网络受理中心2021年度一般公共预算拨款介绍的会议费预算支出2.32万元,比上年预算减少1.8万元,主要原因是执行八项规定、过紧日子压减会议费。
南通市市场监管局网络受理中心2021年度一般公共预算拨款介绍的培训费预算支出4万元,比上年预算减少1.35万元,在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市市场监管局网络受理中心2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共3个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计77万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为82.8%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款介绍的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算介绍的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
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